Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020010200006
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Registro de Preço
Tipo: Global
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLICAS
Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.97.00.00.0000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL VIAÇÃO E OBRAS.
Número do Processo: 001300000000003
Valor Empenhado: R$ 1.518,48
Valor Liquidado: R$ 1.348,65
Valor Pago: R$ 1.348,65

Liquidações

Número Data Valor
2020021400013 14/02/2020 R$ 149,85
2020031200025 12/03/2020 R$ 149,85
2020040700002 07/04/2020 R$ 149,85
2020050800009 08/05/2020 R$ 149,85
2020061500003 15/06/2020 R$ 149,85
2020070800002 08/07/2020 R$ 149,85
2020080800001 08/08/2020 R$ 149,85
2020090300005 03/09/2020 R$ 149,85
2020100700003 07/10/2020 R$ 149,85

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020021400013 2020032000002 20/03/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 11079-5 032.002 R$ 149,85
2020031200025 2020040100006 01/04/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 11079-5 040.102 R$ 149,85
2020040700002 2020041700043 17/04/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 11079-5 041.701 R$ 149,85
2020050800009 2020052100007 21/05/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 11079-5 052.103 R$ 149,85
2020061500003 2020062200001 22/06/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 11079-5 062.205 R$ 149,85
2020070800002 2020071500009 15/07/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 2794-4 071.502 R$ 149,85
2020080800001 2020082600012 26/08/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 2794-4 082.602 R$ 149,85
2020090300005 2020090800015 08/09/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 2794-4 090.813 R$ 149,85
2020100700003 2020100900045 09/10/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 1018-9 2794-4 100.905 R$ 149,85