Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022010000002
Data do Empenho 05/01/2022
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Registro de Preço
Número do Processo: 0
Data do Processo 05/01/2022 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0220 - GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 0000.01.500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.80.00.00.0000 - HOSPEDAGENS
Credor: 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, POUSADA VILLA GOYA , CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE ATA Nº035/2018.
Valor Empenhado: R$ 810,00
Valor Liquidado: R$ 810,00
Valor Pago: R$ 810,00

Liquidações

Número Data Valor
2022013100157 05/01/2022 R$ 810,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022013100157 2022013100266 14/01/2022 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 3977-2 010927 R$ 720,00
2022013100157 2022023100931 10/02/2022 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 2065-6 010927 R$ 90,00